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老师好,年底应付账款暂估的太多了,怎么处理好,有些发票是之前做掉了,忘了冲掉。
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问:
老师好,年底应付账款暂估的太多了,怎么处理好,有些发票是之前做掉了,忘了冲掉。
于2022-06-22 16:46:14发布
标签:
行业真账
报税实操
实操老师
职称及荣誉:
初级会计师、注册会计师
答:
如果12月的账还没结账,可以反结账修改,如果已经结账,就修改在1月份,涉及到去年 损益类科目调整的 用以前年度损益调整科目代替
同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2022-01-05
13:42:28
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