上月对方公司欠我司账的时候做的会计分录是:借:应收账款 100010<br> 贷:主营业务收入 100010<br>本月收到上月欠的货款时做的分计分录为:<br> 借:银行存款 100000 <br> 贷:应收账款 100000<br>我有疑惑的地方是:应收账款差起10元钱,不做会计处理就会导致账不平噻。
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:暂时不做账务处理
2021-10-1209:14:40

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营销员在佣金系统中没有提出手续费,但是在自然人电子税务局中输入本月收入却有个税金额,这是什么意原因,库存现金,库存商品,无形资产,固定资产,开票收据,负债类。我是想问下,实际工作中,印花税是银行直接划走吗?还是企业财务主动缴纳老师季报的财务报表里面的货币资金我们可以填写三个月之内开的所有发票的总额吗?我们当时是政府播的款买这个固定资产,等于是我们不出钱,当时收到钱,做的是借银行存款,贷应付账款,后来收到货,做的是借应付账款,贷银行存款,那是不是我们没出钱,这个固定资产我们要提折旧吗目前已经出现了上述这种问题,要怎么处理才合适?当时是政府给我们转的款买这个固定资产,我们不出钱,当时分录做的是借银行存款,贷应付账款,后来付的时候直接就是借应付账款,贷银行存款了,等于是我们没出钱,但是这个资产是我们的,那是不是我没出钱,也不用提折旧呢?劳务派遣公司的利润表格有吗?分录怎么做呢?借方是固定资产,贷方是什么科目员工给的都是微信转账凭证,写出来的报销单呢那如果法人是A,公司经营管理人是B,一般都是公司转备用金到法人A账户,A转到B账户,有B来购买货物产品,这样用B的发票或者转款信息能报销吗?有什么优惠呢,现在我们和各大银行合作,放款每月都能达300多万
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